一、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 |
二、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成预算的100%;较上年减少1.38万元,下降63.01%。决算数与预算数持平的主要原因是管理处严格执行中央“八项规定”及省、市有关规定,严格控制公务接待。决算数较上年减少的主要原因是受2022年度疫情影响,交流活动减少。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.81万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。与预算数和上年数持平的主要原因是2022年度未安排因公出国(境)费用。主要用于因公出国(境)发生的相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2022年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成预算的100%;较上年减少1.38万元,下降63.01%。决算数与预算数持平的主要原因是管理处严格执行省、市有关规定,严格控制公务接待。决算数较上年减少的主要原因是受2022年度疫情影响,交流活动减少。
主要用于接待外市单位业务指导和同行业务交流等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2022年,国内公务接待共5批,39人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是因公车改革,管理处已无公车编制,不安排相应费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。与预算数和上年数持平的主要原因是因公车改革,管理处已无公车编制,不安排相应费用。主要用于公务用车购置。2022年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。与预算数和上年数持平的主要原因是因公车改革,管理处已无公车编制,不安排相应费用。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务外出。截至2022年12月31日,渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。